問(wèn)題已解決

老師**別人公司,轉(zhuǎn)給**公司付的材料費(fèi)怎么記賬?

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/20 09:26
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
**公司給你提供什么發(fā)票,你才轉(zhuǎn)款給他
2022 08/20 09:26
84784984
2022 08/20 09:39
我們私卡給他們私卡轉(zhuǎn)款,被**公司對(duì)公轉(zhuǎn)材料款,后期材料公司直接把發(fā)票開(kāi)給被**公司。那我們公司該怎么記賬
辜老師
2022 08/20 09:41
你是被**的公司嗎,你對(duì)外付材料款,然后對(duì)方開(kāi)票給你,是嗎
84784984
2022 08/20 09:47
我們**別人公司,用私卡轉(zhuǎn)款到被**公司私卡,被**公司對(duì)公轉(zhuǎn)款付材料款,后期材料款發(fā)票直接開(kāi)給被**公司
辜老師
2022 08/20 09:49
你用私卡支付的,你稅務(wù)賬沒(méi)法體現(xiàn)的額
84784984
2022 08/20 09:52
沒(méi)關(guān)系老師,我們是做內(nèi)賬。我們**他們公司賬怎么記清楚
辜老師
2022 08/20 09:54
你這個(gè)私卡支付給他們的是什么錢
84784984
2022 08/20 10:04
謝謝老師,是付一筆材料款
辜老師
2022 08/20 10:18
那就是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款
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