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總包代承包付材料費,在結(jié)算給承包的時候把材料費扣除掉,承包方怎么記賬呢老師
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速問速答一豪,這個材料的發(fā)票開給誰?
2023 10/31 09:24
84784964
2023 10/31 09:30
承包沒收到
郭老師
2023 10/31 09:32
你好,那以后開發(fā)票開給誰,當時合同怎么簽訂的?
84784964
2023 10/31 10:03
供應(yīng)商開的發(fā)票應(yīng)該是開在總包那里,合同是總包代付材料,結(jié)算工程款時直接扣除材料費在結(jié)算給我們
郭老師
2023 10/31 10:05
你說錯了,應(yīng)該是材料開給你單位,他代替你支付了,借應(yīng)收賬款,100
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,
借工程施工材料費
貸應(yīng)收賬款20是對方承擔的話,他為什么要從你的工程款里面扣除?
郭老師
2023 10/31 10:05
就是他現(xiàn)在只需要支付給你80就可以了
84784964
2023 10/31 10:10
錢是我們付,但發(fā)票沒有開給我們
84784964
2023 10/31 10:11
總包那邊是這樣舉例說明:張三需要付10萬的工程款,需要開6萬的工程款發(fā)票4萬的材料款發(fā)票,從集中倉拉了3萬的材料,這次只需要開6萬的工程款發(fā)票和1萬的材料發(fā)票
84784964
2023 10/31 10:11
我們看不懂
郭老師
2023 10/31 10:14
你好,你給他開6萬和1萬的材料,他支付給你多少錢?你替他墊付了材料4萬,他是不是應(yīng)該給你4萬,加上這個7萬。
84784964
2023 10/31 10:24
在我們結(jié)算的時候是這樣的。假設(shè)這次結(jié)算100,扣掉他墊付的材料費是80,那我們就開20的票給他結(jié)20這樣
郭老師
2023 10/31 10:28
不對,你開發(fā)票和這個結(jié)算的沒有關(guān)系,你開發(fā)票的時候還是按照你實際業(yè)務(wù)來開。
84784964
2023 10/31 10:33
那按實際業(yè)務(wù)來的話怎么做賬比較呢老師
郭老師
2023 10/31 10:35
借應(yīng)收賬款,
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,
借工程施工材料費
貸應(yīng)收賬款
84784964
2023 10/31 10:54
買材料沒有收到發(fā)票呢
84784964
2023 10/31 10:54
這樣也能進入到應(yīng)交稅費嗎?
郭老師
2023 10/31 11:01
是
你那個是收入的
不是材料的
84784964
2023 10/31 11:10
我們直接用應(yīng)收的去抵材料款了呢。后面扣掉的才是收到和開票的
郭老師
2023 10/31 11:12
借應(yīng)收賬款,貸工程施工,
借工程施工
應(yīng)交稅費進項,貸應(yīng)收賬款
84784964
2023 10/31 11:15
我們這邊下單總包墊付的時候是這樣做的:借原材料,貸應(yīng)付賬款總包。不懂對不對,還有就是不清楚結(jié)算的時候扣材料費這里怎么記賬
郭老師
2023 10/31 11:18
你好,可以的,你們單位有入庫,你就可以做原材料,如果不需要入庫的,做工程施工
84784964
2023 10/31 11:20
這些材料沒有發(fā)票怎么做賬呢?老師能麻煩您給我這個業(yè)務(wù)流程的記賬嗎?
郭老師
2023 10/31 11:21
借原材料
貸應(yīng)收賬款沒有發(fā)票,正常做賬,你收到了材料就行
發(fā)票到了之后,你在紅沖之前再再做發(fā)票的。
郭老師
2023 10/31 11:22
做帳不是光根據(jù)發(fā)票,根據(jù)權(quán)責發(fā)生制來。
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