問題已解決
老師,請問進項大于銷項那這個月增值稅是不是就沒有了,那么抵扣認證多余的進項稅要記在哪里呢,下個月怎么轉出再抵銷項呢
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速問速答月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出)-上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2022 08/14 11:45
84784987
2022 08/14 11:47
老手,本月進項轉出是什么啊,那這個月沒有抵扣完的進項是不是由進項稅轉到上月留底?
家權老師
2022 08/14 11:49
不需要做任何分錄哈,銷項稅大于進項要交稅了才轉
84784987
2022 08/14 11:54
老師,做完賬之后,銷項和進項不是要轉出互抵,剩下的銷項余額才是要交的稅么,銷項大于0,要轉出到未交增值稅,要是銷項小于0的話,進項還有剩余,那這個進項的剩余怎么處理,有些是抵扣的,有些沒抵扣的,沒抵扣的留在進項里,抵扣的還有剩余的該怎么處理呢?
家權老師
2022 08/14 11:55
每月都按我說的做就是了哈,沒抵完的,下月繼續(xù)按前邊的方式計算呀,循環(huán)著處理
84784987
2022 08/14 11:57
老師,我不太懂,進項大于銷項,不做處理的話,為什么會涉及上月留底和本月進項轉出……
84784987
2022 08/14 11:57
老師,有沒有處理增值稅這個的過程公式或者模板啊….
家權老師
2022 08/14 16:13
計算的公式都給你了呀。
1月
進項10,銷項5,5-10=-5, 留抵5不做處理
2月
進項12,銷項25,25-12-5=8
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 8
貸:應交稅費-未交增值稅 8
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅8
貸:銀行存款8
84784987
2022 08/15 11:23
謝謝老師…
家權老師
2022 08/15 11:26
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復
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