問題已解決

你好,我咨詢一下如果是按8月 計提7月工資并發(fā)上月工資的做法,研發(fā)費用是不是要歸集到7月里面去。 那這樣的話2020.1月應(yīng)該是發(fā)2019年12月的工資,假如我要申報2020-2022,應(yīng)該不屬于這個研發(fā)區(qū)間里面吧

84784997| 提問時間:2022 08/11 15:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的是的,應(yīng)該是當(dāng)月計提當(dāng)月的 一月份發(fā)放,去年12月份的,他還是屬于去年12月份的研發(fā)支出。
2022 08/11 15:02
84784997
2022 08/11 15:17
是這樣,從財務(wù)公司拿回來的賬,2020-2021都是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放,2022調(diào)整到當(dāng)月計提上月發(fā)上月,現(xiàn)在歸集研發(fā)費用就很頭疼。有一個月多了。
郭老師
2022 08/11 15:18
調(diào)整年末的就可以的,之前的你就別調(diào)整了,比如在一月份發(fā)的是上一個月的,它既提到了一月份,你給他改到12月份
84784997
2022 08/11 15:32
能再描述得清楚點嗎,我不太明白怎么操作
郭老師
2022 08/11 15:35
反結(jié)賬修改,去年12月份借研發(fā)支出貸應(yīng)付職工薪酬工資,然后今年一月份的反結(jié)賬修改,把這個研發(fā)支出的計提的分錄刪除。
84784997
2022 08/11 15:46
我要回去修改2021年資產(chǎn)負債表?,而且我覺得增加刪除但是應(yīng)付職工薪酬余額好像并沒有什么改變。
郭老師
2022 08/11 15:57
主要是影響你的匯算清交,如果他是費用化的,影響你匯算清交加計扣除。
郭老師
2022 08/11 15:58
你修改你做到12月份你的應(yīng)付職工薪酬會有余額的
84784997
2022 08/11 15:58
那我能不能在月初修改
84784997
2022 08/11 15:58
在年初修改
郭老師
2022 08/11 15:59
你好,你年初不用修改啦,你年初已經(jīng)在一月份做進去了,你還修改什么 是吧
84784997
2022 08/11 16:02
2022的話我還可以改賬,2021年是真不行了
郭老師
2022 08/11 16:03
那你建議你就不要修改了,你再匯算清繳的時候是按照發(fā)票來做的,還是按照什么的?
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