問題已解決
老師,這個(gè)題資料四,不是應(yīng)該有一步是借:應(yīng)交稅費(fèi)49*25%貸:以前年度損益調(diào)整49*25%嗎?因?yàn)榘l(fā)生在匯算清繳前,還來得及調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)不是嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,是的,您的理解非常正確
2022 08/11 08:08
84784998
2022 08/11 08:55
但是答案沒有這一步呀,答案是借:遞資49*25%貸以前年度損益調(diào)整
小林老師
2022 08/11 08:56
您好,暫時(shí)性差異,調(diào)整所得稅費(fèi)用(以前年度損益調(diào)整)是調(diào)整遞延所得稅科目,不做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
閱讀 382