問題已解決

老師好,我是剛進公司的,這個是小公司,核定征收的個獨企業(yè)。然后我發(fā)現(xiàn)應交稅費里面有余額,之前開票都沒有變過45萬,這部分增值稅應該是要轉到營業(yè)外收入的吧?現(xiàn)在我還能去寫一個分錄 借:應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模),貸:營業(yè)外收入 這個分錄嗎? 那如果修改了,這筆作為營業(yè)外收入的話是不是要加到他報生產(chǎn)經(jīng)營所得稅里面的“收入總額”里面?

84784970| 提問時間:2022 08/04 11:20
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好;? ? ? ?1. 你核定征收的話;? 你們這個轉營業(yè)外收入即可; 是的? ??
2022 08/04 11:23
84784970
2022 08/04 11:28
老師他這個收入總額都包含哪些科目的合計啊?
meizi老師
2022 08/04 11:44
?你好 ;? 是的。 包括個人獨資的話; 正常收入總額包括? ?營業(yè)收入和營業(yè)外收入?
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