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有這樣分錄嘛?借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸營業(yè)外收入

84784978| 提問時間:11/10 21:52
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
這個分錄不正確。正常情況下,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅賬戶通常是用來記錄增值稅應(yīng)納稅額的,不應(yīng)該借記。而營業(yè)外收入賬戶通常用于記錄公司正常經(jīng)營活動之外的收入。如果是增值稅發(fā)生的調(diào)整,應(yīng)使用相關(guān)的稅務(wù)調(diào)整賬戶處理。
11/10 21:54
84784978
11/11 00:42
我剛接過來的賬,21年的賬,很多這樣的分錄。把未交增值稅記入營業(yè)外收入了。這個公司就沒有發(fā)生過營業(yè)外收入。這幾年?duì)I業(yè)外收入都是這樣產(chǎn)生的怎么辦?
堂堂老師
11/11 00:44
這種情況需要進(jìn)行更正。首先,確認(rèn)所有錯誤記錄的金額和詳情,然后做相應(yīng)的沖賬處理,即借記營業(yè)外收入,貸記應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,以糾正原有的會計(jì)錯誤。同時,建議檢查相關(guān)稅務(wù)申報(bào)是否正確,并進(jìn)行必要的調(diào)整。這樣可以確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和符合稅務(wù)規(guī)定。
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