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之前的主營業(yè)務成本多算了二十萬,這個賬怎么給做調(diào)整?稅也已經(jīng)報了

84785042| 提問時間:2022 07/15 12:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時的分錄怎么做的?
2022 07/15 12:26
84785042
2022 07/15 12:45
借:應收賬款-應收明細 貸:主營業(yè)務收入 應交增值稅-銷項 借:主營業(yè)務成本 貸:發(fā)出商品
郭老師
2022 07/15 12:47
借發(fā)出商品,借主營業(yè)務成本負數(shù), 然后再做一個借庫存商品、貸發(fā)出商品
84785042
2022 07/15 12:51
那這個不需要再做一個實際成本嗎?
84785042
2022 07/15 12:52
還有這是三月份的業(yè)務,稅都報了,財務報表也提交了,這些需要改一下嗎
郭老師
2022 07/15 12:52
不用的,只做多的就可以的。
郭老師
2022 07/15 12:52
多做了多少,你紅充多少,其他的不變。
84785042
2022 07/15 13:00
借發(fā)出商品,借主營業(yè)務成本負數(shù),———這個是按照三月份的原本金額填? 然后再做一個借庫存商品、貸發(fā)出商品———這筆是不是借主營業(yè)務成本,貸發(fā)出商品?
郭老師
2022 07/15 13:01
借發(fā)出商品貸主營業(yè)務成本負數(shù),這里填寫的是你多做的結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
郭老師
2022 07/15 13:01
你發(fā)出的商品是正確的,結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不正確的嗎?還是你發(fā)出的商品也是不正確的?
郭老師
2022 07/15 13:01
你當時是借發(fā)出商品貸庫存商品,借主營業(yè)務成本貸庫存商品,你多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,第二個需要紅沖,第一個也不得紅沖嗎?
84785042
2022 07/15 13:03
那這個利潤表不是不對了嗎?利潤表也不需要做任何修改?三月份的憑證我這個月紅沖了?比方說我主營業(yè)務成本80萬,實際成本是60萬,就直接紅沖 借:主營成本20萬,貸:發(fā)出商品20萬?
郭老師
2022 07/15 13:04
同學,你做賬務處理做到這個月,影響這個月的利潤表 你怎么知道利潤表不修改?
郭老師
2022 07/15 13:04
利潤表里面主營業(yè)務成本會少的,你金額填寫多少,他會少多少。
郭老師
2022 07/15 13:05
你發(fā)出商品開始完整的分錄寫一下
84785042
2022 07/15 13:15
這是之前別人做的,我剛接手,之前做的是開出去發(fā)票就做 借:應收賬款-應收明細 貸:主營業(yè)務收入 應交增值稅-銷項 借:主營業(yè)務成本 貸:發(fā)出商品。后面收到貨款后就做 借:應收賬款-應收明細,貸銀行存款 商品發(fā)出做的是 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品
郭老師
2022 07/15 13:20
你好,那他這個借發(fā)出商品貸庫存商品這個是正確的嗎?你只要判斷這一個就可以的,如果是這一個是正確的,你只需要做一個分錄,借發(fā)出商品貸主營業(yè)務成本。
84785042
2022 07/15 13:25
這個他就是按照前面,借:主營業(yè)務成本 貸:發(fā)出商品的價格做的單子,現(xiàn)在主營業(yè)務成本多了二十萬
郭老師
2022 07/15 13:27
那就借發(fā)出商品,借主營業(yè)務成本負數(shù)做這個分錄就可以的。
84785042
2022 07/15 13:29
負數(shù)金額就寫多的二十萬?還有這是三月份的業(yè)務,三月份的利潤表要修改嗎?還是直接算到我這個月的利潤表上了?
郭老師
2022 07/15 13:35
對的是的,不用修改之前的,你直接做到這個月。
84785042
2022 07/15 15:51
它這個差了太多,主營業(yè)務成本多報了一百萬了,全部沖到這個月?之前月份的報表真的一個都不用更正修改嗎
郭老師
2022 07/15 15:54
好對的似的,你在這個月調(diào)整就可以的。
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