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2021年11月暫估成本入賬: 借:工程施工 1000元 貸:應(yīng)付賬款 1000元 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 1000元 貸:工程施工 1000元 2022年5月匯算清繳時(shí),需要調(diào)整這筆成本補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,請(qǐng)問調(diào)整分錄怎做?

84785045| 提問時(shí)間:2022 07/12 09:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款貸工程施工, 借工程施工貸,以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
2022 07/12 09:55
84785045
2022 07/12 10:01
這筆成本補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,請(qǐng)問分錄怎做?
郭老師
2022 07/12 10:06
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
84785045
2022 07/12 10:10
調(diào)整的話,不是應(yīng)該用紅字沖正入賬的嗎?
郭老師
2022 07/12 10:13
我已經(jīng)做了相反的分錄,就不需要紅字了。
84785045
2022 07/12 10:19
請(qǐng)問去年暫估入賬,今年已取得發(fā)票并付款,請(qǐng)問分錄需要先沖回暫估再重新錄入新的憑證,還是直接做“借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款”?
郭老師
2022 07/12 10:22
骨和發(fā)票一樣的,你可以直接把發(fā)票放到去年的暫估憑證后面。
84785045
2022 07/12 10:24
金額對(duì)不上,如暫估是10000元,取得發(fā)票是9000元,調(diào)整了1000元補(bǔ)企業(yè)所得稅。而且暫估的暫估費(fèi)用的二級(jí)科目和取得發(fā)票入賬的二級(jí)科目也不同。
郭老師
2022 07/12 10:26
你好,那你這發(fā)票就放到紅唇,但骨后面做發(fā)票的那個(gè)里面就可以的。
84785045
2022 07/12 10:31
紅唇???不明白?
郭老師
2022 07/12 10:33
暫估的需要紅沖,然后你再做發(fā)票的,把這個(gè)發(fā)票放在做發(fā)票的憑證,后面就可以的,借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款放到第二個(gè)憑證后面。
84785045
2022 07/12 10:33
意思是不用問下暫估入賬的,直接做“借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款”?
郭老師
2022 07/12 10:35
不可以的,你多暫估了,必須紅沖。
84785045
2022 07/12 10:45
老師,請(qǐng)問是這樣做嗎?
84785045
2022 07/12 10:46
上面那個(gè)發(fā)錯(cuò)了,這個(gè)才是正確的
84785045
2022 07/12 10:50
請(qǐng)問發(fā)錯(cuò)那張圖片怎刪除?
郭老師
2022 07/12 10:53
這個(gè)分錄不對(duì) 第三個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)了1000 去年的成本一共是多少?
郭老師
2022 07/12 10:53
可以讓我們這邊技術(shù)老師給你刪除的,你就不用管了,我一會(huì)跟老師說一聲
郭老師
2022 07/12 10:54
借應(yīng)付賬款1萬貸,工程施工1萬, 借工程施工1萬貸,以前年度損益調(diào)整1萬,直接做這個(gè)就可以了 這是紅沖去年暫估的。
84785045
2022 07/12 10:54
去年暫估10000元,取得9000元發(fā)票,匯算調(diào)整1000元成本。
郭老師
2022 07/12 10:57
借應(yīng)付賬款1萬貸,工程施工1萬, 借工程施工1萬貸,以前年度損益調(diào)整1萬, 借工程施工,9000 貸應(yīng)付賬款 借以前年度損益調(diào)整貸工程施工9000
84785045
2022 07/12 11:03
以前年度損益調(diào)整為1萬,那我不是需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅費(fèi)更高?
郭老師
2022 07/12 11:06
你好,以前年度損益調(diào)整實(shí)際是貸方1000。
郭老師
2022 07/12 11:06
第二個(gè)分錄和最后一個(gè)分錄,他兩個(gè)對(duì)沖不就可以了。
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