問題已解決

去年暫估,已結(jié)轉(zhuǎn)成本。今年回來發(fā)票,紅沖借:原材料-1000 貸:暫估應(yīng)付賬款-1000。發(fā)票入賬借:原材料900 貸:應(yīng)付賬款900 。調(diào)整成本借:原材料100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100,調(diào)整未分配利潤(rùn),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:未分配利潤(rùn)。這樣可以嗎?還是用以前年度損益調(diào)整科目

84785030| 提問時(shí)間:2020 05/31 12:03
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,跨年的涉及損益類的要用以前年度損益調(diào)整科目
2020 05/31 12:05
84785030
2020 05/31 12:07
調(diào)整分錄怎么做能寫下嗎
84785030
2020 05/31 12:08
以我這個(gè)為例
小云老師
2020 05/31 12:10
紅沖借:原材料-1000 貸:暫估應(yīng)付賬款-1000。發(fā)票入賬借:原材料900 貸:應(yīng)付賬款900 借:庫(kù)存商品100 貸:以前年度損益調(diào)整100 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)100
84785030
2020 05/31 12:11
謝謝,很清楚
小云老師
2020 05/31 12:12
不客氣,祝你工作順利!方便請(qǐng)五星好評(píng)一下,謝謝!
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