問題已解決
老師,想問個暫估成本的問題。建筑業(yè),2021年暫估成本:借主營業(yè)務成本,貸應付賬款-暫估。2022年收到成本發(fā)票(沒沖回暫估),借主營業(yè)務成本,貸應付賬款-XX公司。2023年紅沖跨年暫估成本:借應付賬款-暫估,貸以前年度損益調(diào)整;借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。還需要做什么分錄才能調(diào)平賬目?
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速問速答你好,那你匯算清繳2021年稅前扣除了嗎?
2023 09/21 16:13
84784986
2023 09/21 16:18
稅前扣除是什么呢?應該是沒有吧,沒弄明白,只看了賬目上的沒看報表
郭老師
2023 09/21 16:20
你好,不允許抵扣所得稅的意思。
84784986
2023 09/21 16:25
按照賬目的實際填報的,只納稅調(diào)增了業(yè)務招待費,其他的沒看見有調(diào)整
郭老師
2023 09/21 16:29
不能按照你上面的來做,你2022年主營業(yè)務成本是不是又抵扣了一次。
郭老師
2023 09/21 16:29
這樣的話,你一個業(yè)務抵扣了2次,因為你做了2次主營業(yè)務承擔。
84784986
2023 09/21 16:31
那目前這種情況,現(xiàn)在應該怎么調(diào)整申報表以及賬目呢?不知道怎么做了
郭老師
2023 09/21 16:34
看一下2021年和2022年是不是都抵扣了,如果是的話。之前的就不要動了,然后能修改匯算清繳的修改匯算清繳,不能修改的你就在明年匯算清繳納稅調(diào)。
84784986
2023 09/21 16:37
什么狀態(tài)算是抵扣呢?一般在匯算清繳的哪個表格中體現(xiàn)呢?除了匯算清繳調(diào)增,目前還想解決的是賬目上怎么調(diào)整分錄呢?
郭老師
2023 09/21 16:45
你做了成本費用沒有納稅調(diào)增,這個就是抵扣了。
84784986
2023 09/21 16:48
好的,那我看看能不能進行修改,不能修改的話就明年修改。還想了解一下賬目上怎么調(diào)整分錄呢?通過上面提問的寫的分錄,現(xiàn)在賬目資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系不成立,不知道怎么調(diào)平,或者哪里需要調(diào)整
郭老師
2023 09/21 16:49
那啥不用調(diào)整,還有哪個科目有余額。
84784986
2023 09/21 16:58
圖片里的科目有余額,那我之前做的2023年紅沖暫估的成本還需要保留嗎?
郭老師
2023 09/21 16:59
付賬款你不需要支付嗎?你沒有支付。
84784986
2023 09/21 17:01
有的是付了款還沒回來發(fā)票,有的是有發(fā)票暫時還沒付款,這邊還需要調(diào)整什么,還是暫時不用管?但是賬目資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系不成立,總覺得哪里不對
郭老師
2023 09/21 17:03
你現(xiàn)在能調(diào)整了嗎?能調(diào)整了最好,能清理了就清理,別攢到一塊
越攢越多,
鉤稽關系不一致是因為你做了以前年度損益調(diào)整,和這個余額沒有關系。
84784986
2023 09/21 17:05
好的,我這邊會注意看能不能調(diào)整,但是勾稽關系還能調(diào)整什么分錄,能讓它變一致?2023年紅沖跨年暫估成本:借應付賬款-暫估,貸以前年度損益調(diào)整;借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。這個分錄,我這邊還有必要沖回暫估嗎?不知道錄進去有沒有用,勾稽關系就是不一致,不知道怎么調(diào)整賬目了
郭老師
2023 09/21 17:06
你好,不用調(diào)整分錄,修改期初未分配利潤就可以的。
郭老師
2023 09/21 17:07
修改未分配利潤和應付賬款。
84784986
2023 09/21 17:10
我想調(diào)整憑證里的數(shù)據(jù),憑證里一般都是順延的及累計的,怎么調(diào)整期初未分配利潤呢?
郭老師
2023 09/21 17:15
直接修改你的期初未分配利潤,軟件做賬的找你軟件售后那邊修改。
84784986
2023 09/21 17:16
好的,謝謝老師
郭老師
2023 09/21 17:17
不用客氣,工作愉快。
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