問題已解決

老師,你好,增值稅應交稅費余額和賬上不一致,但是增值稅銷項和進項期末數(shù)一樣,不知道是什么原因

84785030| 提問時間:2022 07/07 20:20
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,查一下是不是其他明細不一致的
2022 07/07 20:20
84785030
2022 07/07 20:30
一月份還一致,到2月份就不一致了
冉老師
2022 07/07 20:30
這個要檢查具體的明細的,是不是做賬錯誤的
84785030
2022 07/07 20:31
生產(chǎn)企業(yè)暫緩交稅
冉老師
2022 07/07 20:31
這個沒事的,先掛賬的
84785030
2022 07/07 20:32
收到了增值稅紅字發(fā)票
冉老師
2022 07/07 20:33
紅字的話 借管理費用-負數(shù) 應交稅費應交增值稅-負數(shù) 貸銀行存款
84785030
2022 07/07 20:40
之前賣的產(chǎn)品退回了,開了紅字發(fā)票
冉老師
2022 07/07 20:51
借主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 貸銀行存款
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