問題已解決

3月暫估款 借 管理費(fèi)用20000 貸 應(yīng)付賬款20000 后面5月份 用庫存商品沖回暫估款 怎么做

84785006| 提問時間:2022 06/14 16:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:管理費(fèi)用 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2022 06/14 16:27
84785006
2022 06/14 16:29
我5月的庫存商品一共是80000 是不是用管理費(fèi)用沖回20000 然后是借 庫存商品60000
鄒老師
2022 06/14 16:30
你好,根據(jù)你的描述,第一筆分錄的金額是20000,第二筆分錄的金額是80000
84785006
2022 06/14 16:31
不明白 把數(shù)帶進(jìn)去 寫一遍 謝謝
鄒老師
2022 06/14 16:32
你好 借:應(yīng)付賬款-暫估 20000,??貸:管理費(fèi)用20000 借:庫存商品??80000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
84785006
2022 06/14 16:35
明白了 做暫估款 是為了減少當(dāng)月費(fèi)用 哪月沖回 把費(fèi)用在加回去 跟哪個科目是沒有關(guān)系的
鄒老師
2022 06/14 16:36
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~