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9月暫估:借:庫存商品——暫估 6000,貸:應付賬款——暫估 6000 結轉的成本:借:主營業(yè)務成本——暫估 6000 ,貸:庫存商品——暫估 6000 11月如果收到3000元票,進項稅345.2+2654.8,怎么做?后這比庫存商品用于管理費辦公用品

84785024| 提問時間:2021 12/08 11:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,也就是你做錯了分錄,是嗎?借應付賬款貸庫存商品6000,借主營業(yè)務成本負數(shù)貸,庫存商品負數(shù)金額也是6000。 再做一個,借管理費用2654.8應交稅費應交增值稅進項345.2貸應付賬款3000。
2021 12/08 11:18
郭老師
2021 12/08 11:18
jie管理費用貸,應付賬款暫估3000。
84785024
2021 12/08 11:19
分錄應該沒錯呀!
84785024
2021 12/08 11:19
就是提前暫估一筆成本
郭老師
2021 12/08 11:21
也就是和你上面暫估的分錄沒有關系。
84785024
2021 12/08 11:22
就是我11月份如何做這個分錄
郭老師
2021 12/08 11:23
借管理費用2654.8應交稅費應交增值稅進項345.2貸應付賬款3000
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