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原材料 己做帳 月底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84785026| 提問時間:2022 06/11 12:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,需要把原材料的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下個月作為下個月的期初數(shù)?
2022 06/11 12:02
84785026
2022 06/11 12:07
不是結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商量嗎?
84785026
2022 06/11 12:09
那分錄怎么做
鄒老師
2022 06/11 12:10
你好,如果是領(lǐng)用了 借:生產(chǎn)成本,貸:原材料 如果完工了 借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本
84785026
2022 06/11 12:14
再最后 生產(chǎn)成本 ?結(jié)轉(zhuǎn)到 ?本年利潤里
鄒老師
2022 06/11 12:15
你好,整個過程是這樣: 如果是領(lǐng)用了 借:生產(chǎn)成本,貸:原材料 如果完工了 借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本 如果對外銷售了 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:本年利潤,貸:主營業(yè)務(wù)成本
84785026
2022 06/12 07:52
謝謝 ?懂了 ?不能直接結(jié)轉(zhuǎn)利潤
鄒老師
2022 06/12 10:26
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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