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請問一下本期有留抵稅額和銷項稅怎么做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄呢

84785018| 提問時間:2022 06/06 16:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!如果最終不用交稅,是不用做分錄的
2022 06/06 16:22
84785018
2022 06/06 16:26
這個留抵稅是上期的,本月沒有進(jìn)項但是有銷項和上期留抵額和怎么做賬務(wù)呢?
宋生老師
2022 06/06 16:31
你好!這個也是一樣,只看本期減掉這部分后,到底要交多少稅,然后 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84785018
2022 06/06 16:34
那留抵那部分不用呈現(xiàn)在賬務(wù)上?直接計算出需要交多少稅按這個分錄填就可以了嗎
宋生老師
2022 06/06 16:35
你好!是的。就是這樣了
84785018
2022 06/06 16:36
然后我本期也有加計抵減額,加計抵減額直接到次月繳納時在做計提和繳納嗎
宋生老師
2022 06/06 16:38
你好!期末申報時,將本期申報的進(jìn)項稅加計抵減額結(jié)轉(zhuǎn)至進(jìn)項加計抵減額科目
84785018
2022 06/06 16:40
就是比如我本月減去留抵稅還有200減去加計抵減還要交100的稅費(fèi),然后我做借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅200 到次月實際繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅200 貸:銀行存款100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(增值稅加計抵減)100 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(增值稅加計抵減)100 貸:營業(yè)外收入
84785018
2022 06/06 16:40
就是比如我本月減去留抵稅還有200減去加計抵減還要交100的稅費(fèi),然后我做借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅200 到次月實際繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅200 貸:銀行存款100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(增值稅加計抵減)100 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(增值稅加計抵減)100 貸:營業(yè)外收入
宋生老師
2022 06/06 16:47
你好!對的。這樣就可以了
84785018
2022 06/06 16:52
期末申報時?可是五月的稅額不是在六月申報的嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的話那我是做在五月的賬上還是六月的賬上呢
宋生老師
2022 06/06 16:54
您好!最后確認(rèn)營業(yè)外收入,是6月
84785018
2022 06/06 17:01
我做這筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅200 貸:銀行存款100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(增值稅加計抵減)100 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(增值稅加計抵減)100 貸:營業(yè)外收入,就不用在做您說的那筆加計抵減轉(zhuǎn)出未交增值稅了吧
宋生老師
2022 06/06 17:04
你好!嗯。不用再轉(zhuǎn)出了。因為已經(jīng)抵減了
84785018
2022 06/06 17:10
要是沒有加計抵減留抵下個月還可以在抵的話就要做那筆嗎
84785018
2022 06/06 17:17
我問我們之前財務(wù)他說不能直接轉(zhuǎn)出得做;借:應(yīng)交稅費(fèi)—銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—留抵稅額 應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣可以嗎
宋生老師
2022 06/06 17:20
你好!有企業(yè)像你們公司那樣做,這樣把進(jìn)項銷項結(jié)清了,但是會計上沒有要求結(jié)清
84785018
2022 06/06 17:28
那個要是沒有加計抵減留抵下個月還可以在抵的話就要做那筆嗎
84785018
2022 06/06 17:43
請問進(jìn)項銷項結(jié)清了,但是會計上沒有要求結(jié)清是什么意思
宋生老師
2022 06/06 17:52
你好!我的意思是,會計上并沒有要求按你之前財務(wù)的賬務(wù)處理那么做。 不需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額
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