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增值稅有留抵,轉出未交增值稅是本期銷項和進項的差額么?分錄該怎么做?
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應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2023 11/11 10:53
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增值稅有留抵,轉出未交增值稅是本期銷項和進項的差額么?分錄該怎么做?
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