問題已解決

老師,我月末增值稅銷項30393.99,本月進項0,應交增值稅-未交增值稅科目借方余額30388.34,請問我怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)?

84785045| 提問時間:2022 06/06 15:41
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ;? ?那你還是需要繳納 部分金額是嗎 ?? ? ? 借 銷項稅貸 應交稅費-應交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅; 借? ? ?應交稅費-應交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費-未交增值稅;? ?繳納 :借? ?應交稅費-未交增值稅貸銀行存款??
2022 06/06 15:42
84785045
2022 06/06 15:48
老師我結(jié)轉(zhuǎn)完 應交稅費-未交增值稅是借方負數(shù),表示我需要交錢,借方負數(shù)可以嗎?
meizi老師
2022 06/06 15:49
?你好; 借方負數(shù)表示貸方;? 是的; 你要繳納的金額? ?
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