問題已解決
您好,請問一下我4月份開錯的發(fā)票忘記作廢了,5月的時候做紅沖,但是申報的時候沒有交稅,形成了欠稅,6月份申報的時候可以抵扣欠稅嗎?我公司5月份沒有業(yè)務發(fā)生
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速問速答你好,同學是可以抵扣的。
2022 05/30 22:44
84784975
2022 05/30 22:46
申報的時候直接抵扣嗎?還是要怎么辦啊
李芬老師
2022 05/30 22:48
你好同學,直接抵扣。
84784975
2022 05/30 22:50
好的,謝謝了
李芬老師
2022 05/30 22:51
不用謝,麻煩給個好評,謝謝
84784975
2022 05/31 19:14
老師您好,請問一下我6月份交稅的時候是不是紅沖的部分就不用交了
李芬老師
2022 05/31 19:16
你和同學是這個意思抵沖
84784975
2022 05/31 19:21
還是不明白
李芬老師
2022 05/31 19:23
你好同學,那你五月份收入直接是負數(shù)嗎?
84784975
2022 05/31 19:23
是的,5月沒有業(yè)務發(fā)生
李芬老師
2022 05/31 19:38
你好同學,你那里是五月份的收入申報表,上面只能填零,等六月份有收入的時候,把這一筆紅沖減掉。
84784975
2022 05/31 20:01
這個公司的業(yè)務很少,經(jīng)常是幾個月才發(fā)生一次業(yè)務,那這個稅能不能退啊
李芬老師
2022 05/31 20:02
你好同學,退稅比較麻煩。
84784975
2022 05/31 20:09
紅沖的增值稅是不是會形成留抵啊
李芬老師
2022 05/31 20:10
你你好同學,你賬上會形形成留底,你申報的時候只能為零,負數(shù)應該申報不了。
84784975
2022 05/31 20:12
好的,麻煩你了老師
李芬老師
2022 05/31 20:14
你好,麻煩給個好評,謝謝。
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