問(wèn)題已解決

老師,我公司有部分2021年的費(fèi)用發(fā)票要入賬,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呢?都是管理費(fèi)用項(xiàng)

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/09 16:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸其他應(yīng)付款或者是銀行存款。
2022 05/09 16:29
84784995
2022 05/09 16:37
這部分費(fèi)用在進(jìn)行2022年的匯算清繳時(shí)候然后調(diào)增是么
郭老師
2022 05/09 16:37
你好,是調(diào)減增加你的費(fèi)用,減少利潤(rùn),調(diào)增調(diào)減是針對(duì)利潤(rùn)來(lái)的。
郭老師
2022 05/09 16:37
在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他里面
84784995
2022 05/09 16:47
哦哦,做2022年匯算清繳時(shí),把這部分費(fèi)用做扣除是么?那2021年的匯算清繳需要體現(xiàn)么?
郭老師
2022 05/09 16:47
你好,在今年匯算清繳的時(shí)候就得調(diào)整,明年匯算清交就不需要調(diào)整了。
84784995
2022 05/09 16:54
哦,謝謝老師
郭老師
2022 05/09 16:54
不用客氣,工作愉快。
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