問題已解決

發(fā)票隔月紅沖,已繳納這張發(fā)票的稅額100元。次月開了新發(fā)票,需要繳納的稅額為30元,要從多繳納的100元中抵扣(1)要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額100 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100。 (2)結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅30 貸:應交稅費-未交增值稅30.這樣做對嗎?

84785032| 提問時間:2022 04/20 16:13
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
月底先計算: 未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項 如果未交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2022 04/20 16:46
84785032
2022 04/20 16:50
您看我上面做的1,2憑證對嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅要抵的是30,有100多繳納,應剩余70后期再抵扣
家權(quán)老師
2022 04/20 16:56
不要搞得那么麻煩,按我的步驟,先計算,大于0才結(jié)轉(zhuǎn).
84785032
2022 04/20 17:07
就是多繳納了100元,留底抵扣,現(xiàn)在要交30元增值稅,從100元中抵。不太明白您的意思,老師您能將我這個信息關(guān)聯(lián)上出憑證嗎,我比較容易看的懂
家權(quán)老師
2022 04/20 17:15
那就按照你的分錄做就是了哈,可以的
84785032
2022 04/20 18:48
(5)結(jié)轉(zhuǎn)銷項 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額2241.51 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2241.51。 (6)結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅566.04 貸:應交稅費-未交增值稅566.04。(5)(6)中的金額是這樣填寫嗎?5中填寫的金額是紅沖已經(jīng)繳納了的增值稅,6中填寫的是次月新開票需要繳納的增值稅要從已繳納的金額中抵
家權(quán)老師
2022 04/20 21:20
抱歉,這又是一個問題哈,學堂的答疑規(guī)則是一事一問。請另申請回答
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