問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)申報(bào)出口退稅時(shí)出現(xiàn)“不得免抵稅額合計(jì)與增值稅納稅申報(bào)表差額”該如何處理?

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/14 11:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 出現(xiàn)這種情況是因?yàn)槟阍谧鰬{證時(shí)不得免征和抵扣稅額與退稅申報(bào)時(shí)的數(shù)額不一致.這時(shí)就要以退稅申報(bào)系統(tǒng)里的數(shù)額為準(zhǔn)
2022 04/14 13:17
84784994
2022 04/14 13:18
那該如何操作可以讓兩個(gè)數(shù)一致?
84784994
2022 04/14 13:24
請(qǐng)問(wèn)這有什么影響?
樸老師
2022 04/14 13:25
這個(gè)如果有轉(zhuǎn)出肯定就不一致了
84784994
2022 04/14 13:31
沒(méi)有在增值稅申報(bào)表里轉(zhuǎn)出過(guò)
樸老師
2022 04/14 13:36
那你這個(gè)是為啥不一致
84784994
2022 04/14 13:39
我也不清楚,我生成匯總表時(shí)就出現(xiàn)這個(gè)數(shù)了
樸老師
2022 04/14 13:42
同學(xué)你好 這個(gè)就是和你的進(jìn)項(xiàng)不一致
84784994
2022 04/14 13:48
是和留抵稅額不一致嗎?
樸老師
2022 04/14 13:53
同學(xué)你好 是的 就是稅額不一致
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