問(wèn)題已解決

老師 您好 我想咨詢下 我報(bào)免抵退時(shí) 出現(xiàn)了存在不得免抵稅額合計(jì)與增值稅納稅表差額,需核實(shí)增值稅納稅申報(bào)數(shù)據(jù)及出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)。如果出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,請(qǐng)修改出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù);如果需要調(diào)整納稅申報(bào),請(qǐng)調(diào)整增值稅納稅申報(bào)!這個(gè)是什么原因呢?

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/15 21:25
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松松老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)已過(guò)會(huì)計(jì)
是外貿(mào)企業(yè)吧?應(yīng)該是增值稅進(jìn)項(xiàng)稅填寫(xiě)不一致吧
2023 02/15 21:29
84785000
2023 02/15 21:53
是增值稅申報(bào)表錯(cuò)了嗎?還是哪里呢?
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