問題已解決

甲酒店為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲服務(wù)、住宿服務(wù)、會(huì)議服務(wù)和車輛停放服務(wù)。2021年11月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)提供住宿服務(wù),取得含增值稅銷售額954000元; (2)提供會(huì)議服務(wù),取得含增值稅銷售額358704元; (3)購(gòu)進(jìn)一處房產(chǎn)作為辦公場(chǎng)所,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68000元; (4)上月購(gòu)進(jìn)的一批低值易耗品因管理不善丟失,賬面成本11000元,該批低值易耗品的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)申報(bào)抵扣。 已知:生活服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)的增值稅稅率為6%,丟失的低值易耗品增值稅稅率為13%。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列問題。

84785009| 提問時(shí)間:2022 04/13 09:00
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2022 04/13 09:11
84785009
2022 04/13 09:22
30、計(jì)算甲酒店當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額的下列算式中,正確的是( )。 74304 -66570=7734 (元) 77544 -39370=38174 (元) 74304 -39370=34934 (元) 78762.24 - 66384.1=12378.14(元)
84785009
2022 04/13 09:23
這問,我不明白咋算
暖暖老師
2022 04/13 09:29
業(yè)務(wù)1和2銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 (954000+358704)/1.06*0.06=74304
暖暖老師
2022 04/13 09:29
業(yè)務(wù)3和4可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 68000-11000*0.13=66570 應(yīng)交增值稅74304-66570=7734
84785009
2022 04/13 09:32
業(yè)務(wù)1和2銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 (954000+358704)/1.06*0.06=74304 問:除以1.06成0.06啥意思
暖暖老師
2022 04/13 09:33
這里是含稅價(jià)格踢稅。6是稅率
84785009
2022 04/13 09:39
老師你能更清楚些嗎?我根本不懂
暖暖老師
2022 04/13 09:41
6%…是增值稅稅率,這些是含稅的
84785009
2022 04/13 09:47
老師,我初學(xué)所以簡(jiǎn)單的事,我真不懂,能不能具體公式讓我清楚
暖暖老師
2022 04/13 09:47
增值稅=不含稅收入*稅率
84785009
2022 04/13 09:51
業(yè)務(wù)1和2銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 (954000+358704)÷(1+6%)×6%=74304是這樣嗎
暖暖老師
2022 04/13 10:01
是的,這樣計(jì)算銷項(xiàng)稅額
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