問題已解決

?老師,上個(gè)月我進(jìn)項(xiàng)是0,銷項(xiàng)1350,月底是未交增值稅要做專出:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅1350,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅1350。對(duì)嗎?

84785027| 提問時(shí)間:2022 04/08 14:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 是的 這樣寫分錄正確的
2022 04/08 14:35
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