問(wèn)題已解決

月末收到加油費(fèi)專(zhuān)票一張,沒(méi)有其他專(zhuān)票, 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:銀行存款 然后再怎么做??轉(zhuǎn)到待抵扣

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/06 11:45
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,你用財(cái)務(wù)軟件做賬嗎?點(diǎn)下一步結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。你們是小規(guī)模嗎?
2022 04/06 11:52
84785005
2022 04/06 13:18
一般納稅人,收入100萬(wàn)以下的那種。 手寫(xiě)賬。怎么轉(zhuǎn)到待抵扣? 還是直接當(dāng)時(shí)就記在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣)上,而不是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))???
劉艷紅老師
2022 04/06 13:39
你在百度上找下檸檬云,這個(gè)是不要錢(qián)的,你在上面做賬就行了。 借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用 這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)抵扣就掛在這里,不用管他。
84785005
2022 04/06 13:51
第一步,寫(xiě)的是 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:銀行存款 這括號(hào)里面寫(xiě) 進(jìn)項(xiàng)稅額 還是寫(xiě) 待抵扣?? 還是月底 進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣。。。。 我是想問(wèn)這個(gè)。怎么寫(xiě)。
劉艷紅老師
2022 04/06 13:52
月底會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣中,到時(shí)你有了銷(xiāo)項(xiàng),直接會(huì)抵扣。
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~