問題已解決

老師好,請問上月已抵扣的專票,本月紅沖了,該怎么做賬務(wù)處理?(收到票時 借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款)

84785007| 提問時間:07/04 11:24
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借庫存商品負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
07/04 11:24
84785007
07/04 11:25
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 正數(shù)嗎?
東老師
07/04 11:26
對,這個是帶方正數(shù)的金額。
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