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請(qǐng)問老師結(jié)轉(zhuǎn)增值稅留底稅額怎么做賬?公司有待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)怎么做賬?增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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速問速答借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額表示留底
2022 04/05 17:56
郭老師
2022 04/05 17:56
有待認(rèn)證的不需要結(jié)轉(zhuǎn),做到應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證掛賬就可以的。以后認(rèn)證了
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸,應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84785023
2022 04/06 11:32
那我就是要把待認(rèn)證的結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,然后怎么做?
84785023
2022 04/06 11:36
我們的銷項(xiàng)就不抵扣了嗎?就掛在賬上了嗎?
郭老師
2022 04/06 11:40
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
84785023
2022 04/06 11:51
收到進(jìn)項(xiàng),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。認(rèn)證的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。抵扣的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。我這樣做可以不
84785023
2022 04/06 11:51
然后剩余的留底就掛在了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
2022 04/06 11:52
好,最后一個(gè)分錄,你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一致嗎?如果不一致的話,他兩個(gè)有余額,你沒有結(jié)轉(zhuǎn)完畢。
84785023
2022 04/06 12:03
我結(jié)轉(zhuǎn)完了,到最后進(jìn)項(xiàng)有余額就是本期留底稅額
郭老師
2022 04/06 12:07
好對(duì)的是的是這么理解的。
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