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本期銷項稅額是16000,認(rèn)證了進(jìn)項3700,上期留底5000,請問老師,怎么增值稅怎么做賬?

84784998| 提問時間:2022 07/12 09:20
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)5000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)3700 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項稅)16000 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022 07/12 09:21
84784998
2022 07/12 09:23
如果需要用到結(jié)轉(zhuǎn)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”至“未交增值稅”科目,應(yīng)該怎么寫啊老師
冉老師
2022 07/12 09:25
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)5000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)3700 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項稅)16000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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