問題已解決
本期銷項稅額是16000,認(rèn)證了進(jìn)項3700,上期留底5000,請問老師,怎么增值稅怎么做賬?
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速問速答你好,
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)5000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)3700
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項稅)16000
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022 07/12 09:21
84784998
2022 07/12 09:23
如果需要用到結(jié)轉(zhuǎn)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”至“未交增值稅”科目,應(yīng)該怎么寫啊老師
冉老師
2022 07/12 09:25
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)5000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)3700
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項稅)16000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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