問題已解決
本期銷項(xiàng)稅額是16000,認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)3700,上期留底5000,請(qǐng)問老師,怎么增值稅怎么做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)5000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)3700
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)16000
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022 07/12 09:21
84784998
2022 07/12 09:23
如果需要用到結(jié)轉(zhuǎn)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”至“未交增值稅”科目,應(yīng)該怎么寫啊老師
冉老師
2022 07/12 09:25
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)5000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)3700
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)16000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
閱讀 246