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小規(guī)模納稅人今年1月申報去年10到12月多交了增值稅,今年3月退回增值稅、附加稅,退回的部分怎么做分錄

84784989| 提問時間:2022 04/01 11:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你多交稅款掛到了應交稅費借方余額的嗎?
2022 04/01 11:20
84784989
2022 04/01 11:52
是,的,老師
郭老師
2022 04/01 11:56
借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅附加稅
84784989
2022 04/01 12:00
其他應交款是什么科目,我們以前會計放這個科目的
郭老師
2022 04/01 12:11
你好,其他應交款就是相當于現(xiàn)在的應交稅費。
84784989
2022 04/01 12:39
也是可以的是嗎?
84784989
2022 04/01 12:40
如果稅費跨年度了怎么處理
郭老師
2022 04/01 12:46
你好,具體的是哪一個稅款?
84784989
2022 04/01 14:15
增值稅、附加稅,都
郭老師
2022 04/01 14:16
借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅附加稅 不要用其他應交款,其他應交款這個科目很老了,他是制度類的。
84784989
2022 04/01 14:18
第一:沒懂區(qū)別。第二:跨年度是不是應該調整以前年度損益?
郭老師
2022 04/01 14:21
你好,你的應交稅費不是有借方余額嗎?他不涉及到損益類的科目,直接紅沖就可以的。
郭老師
2022 04/01 14:22
其他應交款它是制度類的科目,沒有這個科目了,現(xiàn)在現(xiàn)在都是用準則類的。你可以看一下你申報給稅務局的財務報表,哪有這個其他應交款。
郭老師
2022 04/01 14:22
其他應交款在制度類的科目里面,他核算的是地方教育和教育附加這兩個稅種的?,F(xiàn)在都是用應交稅費來做。
84784989
2022 04/01 14:32
好的老師
郭老師
2022 04/01 14:35
不用客氣,工作愉快。
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