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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師:因暫緩交稅,3月份給退回已交的稅,有去年的有今年的附加稅和增值稅,那么該怎么做賬務(wù)處理呢?
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速問速答你好
借銀行
貸應(yīng)交稅費(fèi)?
2022 04/07 16:03
84785025
2022 04/07 16:10
退回分錄:
借:銀行存款(正數(shù))
借:營業(yè)稅金及附加(負(fù)數(shù))
應(yīng)交稅金—增值稅—已交稅金(負(fù)數(shù))
后再做計提分錄嗎?
玲老師
2022 04/07 16:14
不用呀,沖交費(fèi)分錄 就對了,后面還要交上去的,這是延期交不是不交了??
84785025
2022 04/07 16:17
因?yàn)橛腥ツ甑亩惤鸺案郊?,我的利潤表上稅金及附加是?fù)數(shù),可以嗎?
玲老師
2022 04/07 16:27
你好 退延期交的稅不影響?稅金及附加??
借銀行
貸應(yīng)交稅費(fèi)? 這個分錄 哪里影響??
84785025
2022 04/07 17:38
那就是說,退回的分錄,直接做成:借銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)(所有的稅嗎)
玲老師
2022 04/07 17:41
對分錄這樣處理正確。退的是哪個稅明細(xì)科目就是哪個稅的名稱
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