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請問老師,貨物入庫時 借 庫存商品 貸 暫估應付賬款 票來的時候 借 暫估應付賬款 應交稅費 應交增值稅 進項稅 貸 預付賬款 這樣對吧?

84784956| 提問時間:2022 03/31 09:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的。
2022 03/31 09:47
84784956
2022 03/31 09:47
可以正常結轉成本嗎?到的貨有的銷售有的沒有?
郭老師
2022 03/31 09:48
不管有沒有發(fā)票都可以的,沒有發(fā)票不允許抵扣所得稅,有發(fā)票的可以抵扣。
84784956
2022 03/31 09:50
發(fā)票都有,但是不一定一一對應,也有留到下年抵扣的,可以吧?
郭老師
2022 03/31 09:51
那你得一一對應,要不有風險,你結轉的成本得是正確的,用你的銷售數(shù)量乘以單價。
84784956
2022 03/31 09:54
成本基本不變,有價格變動盤存表單獨體現(xiàn),按照先進先出轉的成本,因為想繳稅穩(wěn)定,所以抵扣時挑著用的,不行嗎?
郭老師
2022 03/31 10:01
你成本你要么算一個準確的,大約的不可以。
84784956
2022 03/31 10:03
是不是把暫估應付賬款換成應付賬款就沒事了?
郭老師
2022 03/31 10:07
和這個沒有關系啊,你的成本是用什么核算方法來的?加權平均還是先進先出?
84784956
2022 03/31 10:15
先進先出
郭老師
2022 03/31 10:17
你好,那就先進來的,這個價格需要先結轉成本,和你暫估的這個沒有關系。
84784956
2022 03/31 10:20
按照盤存表上先進的成本計算,那發(fā)票抵扣順序沒關系了吧?
郭老師
2022 03/31 10:23
可以的,增值稅抵扣沒有限制的。
84784956
2022 03/31 10:28
今年先把暫估應付賬款換成應付賬款,之前的不改也可以吧?
郭老師
2022 03/31 10:32
可以的,可以這么做的。
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