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老師,如果23年做賬暫估成本10,24年2月收到票了,那這個(gè)要怎么做帳呢? 23年: 借:庫存商品 10 貸:應(yīng)付賬款--暫估10 24年收到票: 借:庫存商品 10 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))1.3 貸:應(yīng)付賬款11.3 借:庫存商品-10 貸:應(yīng)付賬款--暫估-10 這樣嘛?

84784975| 提問時(shí)間:03/29 12:29
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
你好 對的哈 但是我們一般實(shí)務(wù)中見的暫估的分錄是借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品
03/29 12:30
王璐璐老師
03/29 12:56
加油 等你的好評哦
84784975
03/29 13:31
23年應(yīng)該是寫: 借:庫存商品 10 貸:應(yīng)付賬款--暫估10 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本10 貸:庫存商品10 24年收到票 24年收到票: 借:庫存商品 10 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))1.3 貸:應(yīng)付賬款11.3 借:庫存商品-10 貸:應(yīng)付賬款--暫估-10 這樣嘛?
王璐璐老師
03/29 14:14
你好 可以這么做分錄的哈
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