問題已解決

一、21年暫估了10000的差旅費,賬務處理:借管理費用(-10000),貸其他應付款-暫估(-10000);二、22年1月到了8000,賬務處理:①借管理費用-差旅費(-8000),貸其他應付款-暫估(-8000),②借管理費用-差旅費8000,貸其他應付款-員工8000。三、22年3月確定余下的發(fā)票不會到了,賬務處理:其他應付款-暫估2000,貸利潤分配-未分配利潤2000。以前分錄是否正確啊?

84785023| 提問時間:2022 03/21 16:44
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ;? ?你實際差旅費是多少金額的。 你21年暫估了1萬 ; 那你實際是 8000 是嗎 ???
2022 03/21 16:45
84785023
2022 03/21 16:47
是的呢,多暫估了
meizi老師
2022 03/21 16:53
?你好; 那你跨年了。 你就做分錄處理 。 比如借其他應付款? -暫估2000貸? 利潤分配-未分配利潤 2000 ;這樣處理即可 。
84785023
2022 03/21 16:56
那發(fā)票到了8000,那個賬務處理正確嗎?
meizi老師
2022 03/21 17:02
?你好; 是的。就走這個沖暫估即可。? ?
84785023
2022 03/21 17:05
謝謝老師~
meizi老師
2022 03/21 17:10
?不客氣的。幫到你就好? ?
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