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**社保: 社保個擔100,單位擔200,收到現(xiàn)金600,工資表做工資100+300=400。 計提工資: 借:管理費用-工資400 貸:應酬-工資400 計提社保: 借:管理費用-社保(單位擔)200 貸:應酬-社保(單位擔)200 發(fā)放工資: 借:應酬-工資400 貸:其他應收款-社保(個擔)100 貸:銀300 銀行扣社保: 借:應酬-社保(單位擔)200 借:其他應收款-社保(個擔)100 貸:銀300 收到600: 借:庫現(xiàn)600 貸:其他應收款-XX600 以上分錄以及收到600的貸方科目對嗎?如果借方是銀行存款600,那貸方科目是什么?

84784999| 提問時間:2022 03/16 17:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
**社保的你們不做代收代付?還得報個稅?
2022 03/16 17:54
84784999
2022 03/16 18:00
是最后一筆分錄錯了嗎?應該進公戶?然后怎么寫分錄?
樸老師
2022 03/16 18:02
借銀行存款 貸其他應收款
84784999
2022 03/16 18:07
能麻煩您把整個流程涉及的分錄都列出來,我看一下嗎
樸老師
2022 03/16 18:18
我的意思是你們代扣代繳就只做代扣代繳的 借銀行 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款 或者 借其他應收款 貸銀行存款 借銀行存款 貸其他應收款
84784999
2022 03/16 18:45
不用做工資表嗎?有工資表不得計提工資社保、發(fā)放工資、扣繳社保嗎?做工資表就要報個稅吧?還是不需要工資表且不報個稅?
樸老師
2022 03/16 18:52
不用 你們只是社保代收代付哦
84784999
2022 03/16 19:12
是離職員工,在工資表里。那整個流程的分錄是咋樣的?
樸老師
2022 03/16 19:17
你們要報工資個稅嗎 那你單位承擔的部分可以收回來嗎 收回來的話還得沖減你計提工資的分錄哦 不如直接按照我給你的來做
84784999
2022 03/16 19:31
要報工資個稅的,社保沒有減員的,所以怎樣沖減?麻煩您把整個流程分錄寫一下
樸老師
2022 03/16 19:39
代扣代繳社保的不用減員,個稅系統(tǒng)減員就可以了
84784999
2022 03/16 20:02
個稅也要給他報的。麻煩您把整個流程分錄寫一下哦
樸老師
2022 03/16 20:22
?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3? 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 你們這個社保費直接私戶收回
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