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21年多繳納增值稅,22年賬務(wù)如何處理?? 應(yīng)為是公交行業(yè)21年享有免征增值稅政策,但是1月份稅務(wù)政策不清晰導(dǎo)致部分收入沒有享受免征增值稅 21年分錄如下: (1) 借:應(yīng)交稅費-銷項稅:100 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅:100 (2) 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅:100 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅:100
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速問速答同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 03/15 17:29
84785001
2022 03/15 17:44
老師你好! 這部分稅款,他是免稅了,需要當(dāng)作收入了
樸老師
2022 03/15 17:48
同學(xué)你好
免稅的是什么免稅
84785001
2022 03/15 17:50
老師你好 增值稅
樸老師
2022 03/15 17:51
同學(xué)你好
這個免了的不再做
84785001
2022 03/15 17:56
繳納的這部分增值稅是免征,他需要當(dāng)作收入來處理,不如21年我的收入是100元,100元我是可以免稅的,但是我21年從100元拿出了10元交稅了 ,現(xiàn)在我需要把這10元轉(zhuǎn)回來 去年的分錄:(1) 借:應(yīng)交稅費-銷項稅:10 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅:10 (2) 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅:10 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅:10
樸老師
2022 03/15 18:25
免稅的直接計入營業(yè)外收入
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