問(wèn)題已解決

老師,12月份的增值稅,1月份扣款的,那12月份的分錄怎么做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,然后年底報(bào)表就有未交增值稅的余額,這樣行嗎?

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/15 16:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,就是那樣處理的哈
2022 03/15 16:42
84784991
2022 03/15 16:47
老師再問(wèn)下,如果當(dāng)初做分錄沒(méi)有做進(jìn)銷項(xiàng)借貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,就做了一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,后面繳納增值稅的時(shí)候, 把應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)了,那么應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅還在借方有余額,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
家權(quán)老師
2022 03/15 16:50
這個(gè)余額不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的啊
84784991
2022 03/15 16:58
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)平嗎?
家權(quán)老師
2022 03/15 17:05
是的,不需要轉(zhuǎn)平的啊
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