問(wèn)題已解決

老師,公司有一筆20年的收款,當(dāng)時(shí)做得是沖抵其他應(yīng)收款,現(xiàn)在我們收到報(bào)銷(xiāo)人交來(lái)的發(fā)票,我該如何調(diào)賬?

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/15 14:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)分錄是怎么做的?
2022 03/15 14:46
84784975
2022 03/15 14:54
19年11月支出時(shí): 借:其他應(yīng)收款 10000 貸:銀行存款 10000 20年8月收到轉(zhuǎn)回的錢(qián)時(shí): 借:銀行存款 15000 貸:其他應(yīng)收款 10000 其他應(yīng)付款 5000
郭老師
2022 03/15 14:56
好這個(gè)實(shí)際是什么業(yè)務(wù)的。
84784975
2022 03/15 15:00
實(shí)際業(yè)務(wù)就是之前支出了一筆市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用,一直沒(méi)有報(bào)銷(xiāo),后來(lái)轉(zhuǎn)回來(lái)一筆比借款多得錢(qián),會(huì)計(jì)就沖抵這筆費(fèi)用,其他就作為其他應(yīng)付款了,現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)人拿發(fā)票來(lái)沖抵這筆費(fèi)用
郭老師
2022 03/15 15:02
你們需要支付給他嗎?如果支付的話,借銷(xiāo)售費(fèi)用,貸銀行存款。
郭老師
2022 03/15 15:02
你們需要支付給他嗎?如果支付的話,借銷(xiāo)售費(fèi)用,貸銀行存款。而且你還需要把這個(gè)其他應(yīng)付款給紅沖了。
84784975
2022 03/15 15:09
好的,謝謝。那我就來(lái)紅沖
郭老師
2022 03/15 15:15
不用客氣,工作愉快。
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