問題已解決

老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)專票抵扣了,這樣做分錄可以嗎?借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款;再借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額;借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這樣可以嗎?

84785021| 提問時(shí)間:2022 03/15 12:36
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
可以的,沒問題的,賬務(wù)處理完全正確。
2022 03/15 12:36
84785021
2022 03/15 12:39
那應(yīng)交增值稅這塊不會受到影響?
陳詩晗老師
2022 03/15 12:40
這個沒有問題。增值稅對的
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