問題已解決

老師,去年客戶給我們開了一張發(fā)票,開票信息錯了,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)現(xiàn),直接給做賬了,現(xiàn)在要抵扣的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),要怎么處理啊

84785009| 提問時(shí)間:2022 03/07 16:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,發(fā)票直接退回去重新開就可以了。
2022 03/07 16:23
84785009
2022 03/07 16:25
已經(jīng)做賬了,是固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊了幾個(gè)月了
郭老師
2022 03/07 16:28
借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸銀行存款是這么的嗎?
84785009
2022 03/07 16:30
借:固定資產(chǎn) 借:待抵扣 貸:銀存
郭老師
2022 03/07 16:33
借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)。
郭老師
2022 03/07 16:33
借應(yīng)付賬款 貸、固定資產(chǎn) 待抵扣然后他還重新給你開 借固定資產(chǎn)貸,抵扣貸應(yīng)付賬款。
郭老師
2022 03/07 16:33
折舊不用動的,賬上不用處理。
84785009
2022 03/07 16:45
重新開的話,就按照原先的分錄來是嗎,借 固定資產(chǎn) 借:待抵扣 貸:應(yīng)付賬款
郭老師
2022 03/07 16:48
哦對的是的是這么做。
84785009
2022 03/07 16:50
原先錯的那張發(fā)票已經(jīng)開始折舊了,現(xiàn)在重新開的話,又折舊一遍嗎
郭老師
2022 03/07 16:51
你好,不用的,只是發(fā)票有問題,又不是你折舊的有問題。
84785009
2022 03/07 16:53
錯的那張發(fā)票聯(lián),已經(jīng)做賬,要不要跟抵扣聯(lián)一起退回去
郭老師
2022 03/07 16:54
沒有認(rèn)證的,全部需要退回去的,自己留一個(gè)復(fù)印件。
84785009
2022 03/07 16:59
我們公司用的是用友系統(tǒng)的,固定資產(chǎn)是先入到一個(gè)卡片里的,錯的那張需要把這個(gè)固定資產(chǎn)的卡片資料給刪掉嗎
郭老師
2022 03/07 17:16
你好,那這種太麻煩了,你不如收到了發(fā)票,把它放到憑證后面,賬上也不用動。
84785009
2022 03/07 17:19
新開的發(fā)票就當(dāng)作是原先的發(fā)票
郭老師
2022 03/07 17:20
你好,對的是的,是這么做的。
84785009
2022 03/07 17:21
好的,謝謝老師
郭老師
2022 03/07 17:22
不用客氣,工作愉快。
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