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老師,我們**別人單位100萬,我們開票給**方97萬,被**方開票100萬給甲方,請問要怎樣做賬

84785033| 提問時間:2022 02/25 10:05
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 你們開票97萬 借:應收賬款 貸,主營業(yè)務收入 應交稅費
2022 02/25 10:06
84785033
2022 02/25 10:08
我們不管被**方的開票金額嗎,可是甲方實際回款是100萬啊
84785033
2022 02/25 10:09
是不是要做個表格單獨注明呢
小菲老師
2022 02/25 10:11
同學,你好 可以做表格注明
84785033
2022 02/25 10:13
甲方發(fā)放40萬工資應該怎樣做呢
小菲老師
2022 02/25 10:16
同學,你好 甲方發(fā)40萬,和你們有關系嗎?
84785033
2022 02/25 10:17
這個工資就當工程款了
小菲老師
2022 02/25 10:18
同學,你好 這40萬,是你們付出去的嗎?
84785033
2022 02/25 10:38
付給員工工資了
小菲老師
2022 02/25 10:40
同學,你好 那你們就做工資,申報個稅
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