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為什么有的會(huì)計(jì)會(huì)在年初調(diào)整期初余額 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 進(jìn)項(xiàng)+已交稅金 借 銷項(xiàng)稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 為什么不在上年末做,或者每個(gè)月底去做呢?有什么不一樣的意義嗎?

84784998| 提問時(shí)間:2022 02/24 11:42
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅是月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的有貸方余額才做這個(gè)轉(zhuǎn)出,沒有是不做的.
2022 02/24 11:53
84784998
2022 02/24 11:58
這家公司沒有貸方金額,老師可以發(fā)一下正確的增值稅分錄嗎?
張壹老師
2022 02/24 12:28
1平時(shí)拿到進(jìn)項(xiàng)稅借:原材料/費(fèi)用用之類 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸:銀行存款/應(yīng)付賬款2平時(shí)開內(nèi)銷銷項(xiàng)稅借:銀行存款/應(yīng)付賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅借:銀行存款/應(yīng)付賬款 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 報(bào)增值稅前借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),要交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),為留抵增值稅,可以退稅
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