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老師,暫估庫存商品小于實際實際庫存商品的情況下,當月商品已銷售完畢,且跨年度了,賬務如何處理?例如,12月份已做賬務處理:借:庫存商品20000 貸,應付賬款-暫估應付賬款20000,借:主營業(yè)務成本20000,貸:庫存商品20000,1月份收到商品發(fā)票實際為30000

84784996| 提問時間:2022 02/20 19:58
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好 借主營業(yè)務成本 貸應付賬款
2022 02/20 19:59
84784996
2022 02/20 20:03
老師,一月份的賬務處理是收到發(fā)票時直接借主營業(yè)務成本1萬,貸應付賬款1萬是這樣處理么?
冉老師
2022 02/20 20:03
是的,學員,你說的很對的
84784996
2022 02/20 20:07
老師,商品已在12月份全部銷售完畢,12月底也按照暫估的商品金額進行成本的結轉(zhuǎn), 這種情況下,不需要紅沖原暫估金額,再錄實際入庫金額,然后進行以前年度損益調(diào)整么?
冉老師
2022 02/20 20:10
你好,學員,這個不需要的,學員
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