問題已解決
老師,我是小規(guī)模納稅人,季度銷售不滿30萬,附加稅的減免性質(zhì)代碼怎么填,減免稅額怎么填?
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速問速答您好!不用繳納增值稅的情況下附加稅0申報就可以了。不是填免抵稅額欄目,免抵稅額欄目是生產(chǎn)出口企業(yè)申報免抵退填寫的。
2022 01/09 11:36
84785032
2022 01/09 11:37
需要繳納!我開的是專票,1%的稅
艾昵老師
2022 01/09 11:42
你不是沒達到那么多銷售額嗎?你是已經(jīng)繳納了增值稅嗎?申請減免?那你就根據(jù)你自己的實際情況填寫減免金額就可以了哦。附加稅的,你有什么附加稅就是什么附加稅哦。如果實在不知道怎么申報,建議打12366問一下最保險
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