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銷售貨物運輸發(fā)票隔月在才開,我這樣計提會計分錄怎么做

84785046| 提問時間:2021 12/29 16:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,計提銷售貨物運輸費 借:銷售費用,貸:其他應付款等科目?
2021 12/29 16:16
84785046
2021 12/29 16:18
做應付賬款可以嗎?隔月發(fā)票進來再做什么分錄,發(fā)票是專業(yè)發(fā)票,
鄒老師
2021 12/29 16:19
你好,如果對方是單位,貸方可以是應付賬款—暫估 次月 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:銷售費用 根據(jù)發(fā)票入賬 借:銷售費用?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款等科目?
84785046
2021 12/29 16:21
那我摘要寫計提還是暫估
鄒老師
2021 12/29 16:22
你好,這個就沒有規(guī)定了,看個人處理習慣了?
84785046
2021 12/29 16:23
我可以直接計提,隔月的時候把進項稅額在做賬可以嗎?不要沖可以嗎
鄒老師
2021 12/29 16:24
你好,個人建議還是按暫估的過程處理?
84785046
2021 12/29 16:39
請問什么情況下用其他應付款,什么時候下用應付賬款
鄒老師
2021 12/29 16:40
你好 如果提供運輸服務的是單位,用? 應付賬款 如果提供運輸服務的是個人,通過? ?其他應付款? 核算?
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