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應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸方余額100000 購入原材料200000 26000增值稅可抵扣 貨款已支付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫

84784972| 提問時(shí)間:2021 12/29 15:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,購入材料的分錄是 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款?
2021 12/29 15:20
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