某煙草批發(fā)公司(增值稅一般納稅人)2019年1月向零售商批發(fā)A牌卷煙5000條,開具的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅銷售額250萬元;向零售商批發(fā)B牌卷煙2000條,開具的普通發(fā)票上注明含稅銷售額88.92萬元;同時(shí)向卷煙批發(fā)公司銷售B牌卷煙300條,取得含稅收入20.358萬元;當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為35.598萬元。要求:計(jì)算該煙草批發(fā)公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅(卷煙消費(fèi)稅稅率:11%+0.005元/支、56%+150元/標(biāo)準(zhǔn)箱)。 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=[5000×1+2500000×11%+2000×1+889200/(1+16%)×11%]/10000=36.63(萬元) 請問消費(fèi)稅的后半截從量稅額為什么分母要除以10000?
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- 2、某煙酒批發(fā)公司(增值稅一般納稅人),2021年1月批發(fā)銷售A牌卷煙5000條給煙酒零售商店,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額250萬元;批發(fā)B牌卷煙2000條給煙酒零售商店,開具的普通發(fā)票上注明銷售額85.88萬元;同時(shí)批發(fā)雪茄煙300條給煙酒零售商店,開具普通發(fā)票,取得含稅收入19.21萬元;當(dāng)月允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為31萬元。請計(jì)算該煙酒批發(fā)公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅 145
- 某卷煙生產(chǎn)企業(yè)(甲企業(yè))為增值稅一般納稅人,2021年11月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)從國外進(jìn)口煙絲一批,已知該批煙絲關(guān)稅完稅價(jià)格為200萬,繳納關(guān)稅80萬元。計(jì)算甲企業(yè)進(jìn)口煙絲應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(2)銷售甲類卷煙200箱給某煙草批發(fā)企業(yè),增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款是800萬元。煙草批發(fā)企業(yè)加價(jià)20%,對外批發(fā)給煙草零售商100箱,男外100箱批發(fā)給其他煙草批發(fā)公司。5計(jì)算甲類卷煙應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。提示:煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,甲類卷煙比例稅率56%,定額稅率150元/箱,卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)消費(fèi)稅稅率為11%加250元/箱。 117
- 2.某卷煙批發(fā)企業(yè)2022年8月從卷煙生產(chǎn)企業(yè)購進(jìn)卷煙60箱后批發(fā)銷售給零售商,開具的普通發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)904000元。(批發(fā)環(huán)節(jié)卷煙消費(fèi)稅稅率11%,并按250元/箱加征從量稅),增值稅率為13%。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。 152
- 【例題某煙酒批發(fā)公司為增值稅一股納稅人,2019年10月發(fā)生下列業(yè)務(wù): ◇1)同零售企業(yè)甲銷售 A 牌卷煙5000條,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額250萬元,銷售白酒2000斤,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額為4萬元; (2)向煙酒專賣店乙批發(fā) B 牌卷煙2000條,每條0.05萬元,開具的專用發(fā)票上注明銷售額為100萬元;(3)向某超市批發(fā) B 牌卷煙1000條,每條0.06萬元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額60萬元; 要求:計(jì)算煙酒批發(fā)企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅和增值稅。 540
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