問題已解決

我是銷售方,銷給A公司貨物10000,返利5000從應(yīng)收賬款里扣,開給A公司發(fā)票也是10000,返利5000是A公司開的技術(shù)服務(wù)費,應(yīng)該怎么入賬

84784981| 提問時間:2021 12/14 11:11
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
借:應(yīng)收賬款? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 借:銷售費用,貸:應(yīng)收賬款
2021 12/14 11:14
84784981
2021 12/14 11:16
老師,這樣是不是虛增收入了?
辜老師
2021 12/14 11:19
你真正的收入就是10000啊
84784981
2021 12/14 11:20
噢,明白了,謝謝老師
84784981
2021 12/14 11:21
返利開增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
辜老師
2021 12/14 11:21
專票的話,是可以抵扣的
84784981
2021 12/14 11:23
不需要做進項轉(zhuǎn)出?
辜老師
2021 12/14 11:28
不需要進項稅轉(zhuǎn)出的
84784981
2021 12/14 11:32
謝謝老師
辜老師
2021 12/14 11:35
好的,客氣,幫到你就好?????????????
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