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老師,增值稅報(bào)表主表里的“期末未繳稅額”和“本期應(yīng)補(bǔ)退稅額”一直都是不一致的,這樣對嗎

84785019| 提問時間:2021 12/13 09:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你好,這個不一定是一樣的,25藍(lán)只要等于30藍(lán)就可以。
2021 12/13 09:24
84785019
2021 12/13 09:25
25欄和30欄也一直是不等的啊
郭老師
2021 12/13 09:26
你好,那就填寫的不對,30蘭是自己需要手動填寫的 25藍(lán),這個是根據(jù)上一期的應(yīng)補(bǔ)稅款來。
84785019
2021 12/13 09:28
30欄都是系統(tǒng)自動帶出來的,25欄是“期初未繳稅額”,也是系統(tǒng)帶出來的
郭老師
2021 12/13 09:30
但是藍(lán)可以修改,你可以試一下這個月的,你這個月申報(bào)過嗎。
郭老師
2021 12/13 09:30
30欄可以修改,可以試一下。
84785019
2021 12/13 09:31
是可以修改,但是系統(tǒng)帶出來的也是對的呀,就是上個月繳納的稅額嘛
郭老師
2021 12/13 09:32
你修改一下不就可以啦。
郭老師
2021 12/13 09:32
有些地方出來的都是空白的,所以你別管他對不對。
84785019
2021 12/13 09:34
我修改了,也是填上月繳的稅額,那跟25欄也是的數(shù)據(jù)還是不一致的。我看就上面的公式,25欄不會和30欄相同啊
郭老師
2021 12/13 09:36
你理解25藍(lán)這個是什么數(shù)據(jù)嗎?這個是上期應(yīng)繳納的稅款,已經(jīng)交了,你在30欄里面填寫這個就是沒有問題的,可以 不欠稅,你在這里面,這兩個一定是相等的。
84785019
2021 12/13 09:39
25欄是“期初未繳稅額”,也就是上個月的“期末未繳稅額”,但是我剛才問“期末未繳稅額”是不是一定要和本期應(yīng)補(bǔ)退稅額一致,您說不一定,那就是我本期繳的稅額和期末稅額(下月的期初)不會一致呀
郭老師
2021 12/13 09:40
你沒有說時間,如果在一張表格上的期末未繳稅額,那不就是這個月需要繳納的25,藍(lán)是上一個月需要繳納的。
郭老師
2021 12/13 09:41
那你現(xiàn)在還具體的哪里有不明白的,你可以截圖你的主表,我給你看一下可以嗎。
84785019
2021 12/13 09:50
這是近3個月的報(bào)表,您看下
84785019
2021 12/13 09:51
9月的報(bào)表
84785019
2021 12/13 09:53
9-11月的,每月都不等,您看下這樣對嗎?我是接手的,期初的數(shù)據(jù)延續(xù)下來的,也不知道是怎么來的,反正期末數(shù)據(jù)和應(yīng)交的都是不一致,您說的25欄和30欄也都不一致
郭老師
2021 12/13 09:54
你看下從幾月份開始出現(xiàn)負(fù)數(shù)的。
84785019
2021 12/13 09:56
前幾年就有了
郭老師
2021 12/13 10:00
你們單位沒有多交稅款吧?
郭老師
2021 12/13 10:00
看一下這個月25欄的數(shù)據(jù)能不能修改。
84785019
2021 12/13 10:02
我做以來都是增值稅正常交啊或留底啊,怎么算是多交呀?25欄灰色改不了
郭老師
2021 12/13 10:04
你好多交的意思就是你的應(yīng)補(bǔ)稅款是一個負(fù)數(shù),需要退稅。
郭老師
2021 12/13 10:04
如果沒有多交的情況下,那你稅務(wù)局出來的25藍(lán)這里不對。 他取數(shù)不對,他應(yīng)該是按照上一個月的應(yīng)補(bǔ)稅款,如果上一個月的應(yīng)補(bǔ)稅款是一個正數(shù)的話,他不可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
84785019
2021 12/13 10:08
我看這期的25欄都是上期32欄的數(shù)據(jù)啊。
84785019
2021 12/13 10:10
這個期初期末有沒啥關(guān)系的呀?我每期只看34欄的數(shù)據(jù),不管25-33欄的數(shù)據(jù)......
郭老師
2021 12/13 10:13
你好,25藍(lán)應(yīng)該是你上一期的應(yīng)補(bǔ)稅款,這個是非常確定的。 回復(fù)了這么多 都是這個情況
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