問題已解決

老師,我這個(gè)以前有成本的應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在付給這個(gè)公司錢以前沒有做過賬,現(xiàn)在想沖減以前應(yīng)付賬款暫估怎么做賬

84785040| 提問時(shí)間:2021 12/08 11:17
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),您好,把以前的暫估做負(fù)數(shù),現(xiàn)在做筆正數(shù)就行了,
2021 12/08 11:18
84785040
2021 12/08 11:45
老師可以寫一下分錄嗎
劉艷紅老師
2021 12/08 11:48
借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字)? 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款(紅字) 借:主營業(yè)務(wù)成本(正數(shù) ) 貸:應(yīng)付賬款(正數(shù))
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